老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
啊?為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

稅負(fù)率分增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率,那企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么計(jì)算出來(lái)的呢,企業(yè)所得稅稅負(fù)率要怎么控制,我公司所屬行業(yè)是醫(yī)療用品及器材
答: 應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率/營(yíng)業(yè)收入 你唯一能動(dòng)的就是應(yīng)納稅所得額,應(yīng)納稅所得額一般是營(yíng)業(yè)收入的15%
增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么計(jì)算
答: 你好,就是增值稅與企業(yè)所得稅各自除以營(yíng)業(yè)收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅稅負(fù)率,和企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么計(jì)算?
答: 增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/不含稅收入 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=所得稅納稅金額/不含稅收入

