
老師我眼下有個(gè)問(wèn)題 我們八月份買(mǎi)的開(kāi)票軟件490當(dāng)時(shí)取得是增值專用發(fā)票 我也是剛接手這個(gè)企業(yè) 發(fā)現(xiàn)他只把其中的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了 我想現(xiàn)在把那一部分金額也抵扣了 需要做些什么 用不用調(diào)賬. 把這稅額進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再全額抵扣呀
答: 你好,申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后申請(qǐng)全額抵扣
老師,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額27.59就可以全額抵扣了嗎,怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)是收到稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了么
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)基建期所用的電費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅可以直接全額抵扣嗎?還用不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
答: 你好同學(xué),如果你們是一般納稅人,是可以全額抵扣的。不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

