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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-18 16:18

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

琦琦 追問

2021-05-18 18:20

不需要用到以前年度損益科目嗎

郭老師 解答

2021-05-18 18:22

 你好
你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2021-05-18 16:18:01
做進(jìn)項(xiàng),貸管理費(fèi)用,然后借:管理費(fèi)用 貸:以前年度損益調(diào)整 月底,借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2017-06-08 12:05:50
可以的,這個(gè)可以抵扣的你好, 借:管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款,銀行存款等
2022-02-26 15:11:47
您好,是可以的,沒問題
2022-02-28 07:02:50
你好,可以的,這個(gè)是出差的嗎?
2020-07-27 20:42:47
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