
老師,我們單位內(nèi)外賬,目前單位業(yè)務(wù)已停止,收入為0,庫存材料實際為0,可是外賬卻掛庫存材料400萬(成本結(jié)轉(zhuǎn)不掉的),后期怎么處理,
答: 您好,估計需要做成收入交增值稅和企業(yè)所得稅了。
老師,成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存這樣做對嗎,1買材料 借原材料貸銀行,2材料結(jié)成本借生產(chǎn)成本貸原材料,3成本轉(zhuǎn)庫存借庫存商品貸生產(chǎn)成本,結(jié)銷售成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
答: 您好,對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 老師 我公司是制造行業(yè) 前段時間 要做資產(chǎn)評估 在清點庫存材料時 發(fā)現(xiàn)有實際已出庫帳上未出庫的材料 可產(chǎn)品在去年就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了 這種情況怎樣 處理
答: 請問是什么原因造成賬實不符的?

