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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-24 14:10

那這個分錄要怎么做呢?計入管理費用還是?

調(diào)皮的寒風 追問

2016-11-24 14:14

怎么有兩個分錄?

調(diào)皮的寒風 追問

2016-11-24 14:18

謝謝老師,老師辛苦了

鄒老師 解答

2016-11-24 14:05

你好,外賬是需要按規(guī)定取得發(fā)票入賬的

鄒老師 解答

2016-11-24 14:10

借;管理費用等科目    貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費  貸;銀行存款等科目

鄒老師 解答

2016-11-24 14:14

先計提,再支付

鄒老師 解答

2016-11-24 14:18

不客氣,祝你學(xué)習愉快,工作順利。

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你好,外賬是需要按規(guī)定取得發(fā)票入賬的
2016-11-24 14:05:14
如果稅務(wù)局趙你,你這樣跟稅務(wù)局商量,第一我們食堂買菜賣肉基本上都是從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者那里買來的,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者小商小販銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免增值稅,就算給我們開了發(fā)票也是免稅發(fā)票,并沒有造成國家稅款流失,第二農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售額的起征點是2萬元,小商小販每個月銷售額能達到2萬元嗎?基于此你需要做足證據(jù):第一,財務(wù)給食堂撥錢,食堂給財務(wù)部門開收據(jù),第二,食堂買菜賣肉,從小商小販那里收到收據(jù)(自己偽造也行)要有花銷明細和每日支出明細,第三,月末食堂將收據(jù)和日支出明細轉(zhuǎn)回給財務(wù)部,第四,月末,財務(wù)部門和食堂對賬,多退少補!
2014-09-12 10:14:43
您好 借:管理費用等--福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費 貸:銀行存款/現(xiàn)金等 如果您的問題已解決請點五星好評!謝謝!
2018-10-08 14:42:12
你好,可以現(xiàn)在補發(fā)票的這個
2019-06-28 14:31:44
您好 餐飲行業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照的人名和開發(fā)票的人不一致可以的
2023-07-17 23:01:03
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