
老師,您好,我想問一下這個問題,經(jīng)股東大會決議,并報相關(guān)部門核準(zhǔn),將回購的本公司股票100萬股注銷,會計分錄如下:為什么這個會計分錄是錯的?借:股本 200萬 貸:庫存股 200萬
答: 你好,借方股本金額應(yīng)當(dāng)是100萬,而不是200萬?
年底股東分紅用的是庫存商品,也就是直接分了些庫存商品,請問怎么做會計分錄處理?
答: 做視同銷售處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
股東的投資款以庫存商品退回股東 怎么寫會計分錄
答: 借;實(shí)收資本 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 你好,可以這樣做分錄


妍嬍 追問
2021-05-15 15:11
鄒老師 解答
2021-05-15 15:13
妍嬍 追問
2021-05-15 15:15
鄒老師 解答
2021-05-15 15:17