
借:管理費用 -100貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 100是進項稅抵扣管理費用嗎
答: 你好 你這個是做的是什么業(yè)務(wù)的分錄 。 怎么感覺分錄處理的不對?
認證過的費用專票可以直接做費用嗎不通過應(yīng)交稅費-進項稅?借:管理費用 貸:現(xiàn)金
答: 當(dāng)然可以,但是這樣就不能抵扣了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
看到憑證是這樣做的借應(yīng)交稅費-進項稅,貸管理費用,這樣做對嗎,是什么意思呢
答: 這個是啥情況,需要看是啥情況
老師,如果去年有一張電費專票,把進項稅金一起計入了管理費用里面,沒有做應(yīng)交稅費進項,今年怎么調(diào)帳,把稅金調(diào)出來額
1月份有報銷費用單中的其中一筆科目本該借:掛管理費用,應(yīng)交稅費 進項稅。但我直接掛了管理費用。2或者3月份需要調(diào)整這筆分錄,是紅沖呢?還是調(diào)整?分錄該怎么做?
老師,作為業(yè)務(wù)招待費的進項稅額已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出記賬是借:管理費用-招待費 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?


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2016-11-24 15:44
宋生老師 解答
2016-11-24 10:53
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