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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-05-15 12:59

你好 其他的表格就是看附件里面的 ;   如果你還涉及其他的 到時你就 自己勾選就行了
1、不論你是否享受優(yōu)惠政策,高新技術企業(yè)資格在有效期內的納稅人均需填報《A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》“211高新技術企業(yè)申報所屬期年度有效的高新技術企業(yè)證書”相關欄次。
在申報所屬期年度,如企業(yè)同時擁有兩個高新技術企業(yè)證書,則兩個證書情況均應填報。
2、不論你是否享受優(yōu)惠政策,高新技術企業(yè)資格在有效期內的納稅人均需填報《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》。
3、高新技術產品(服務)收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%,填列《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》第10行。
4、企業(yè)從事研發(fā)和相關技術創(chuàng)新活動的科技人員占企業(yè)當年職工總數(shù)的比例不低于10%,填列《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》第13行。
5、三年研發(fā)費用總額占三年銷售收入比例:
企業(yè)近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算,下同)的研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求:1、最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),比例不低于5%;2、 最近一年銷售收入在5,000萬元至2億元(含)的企業(yè),比例不低于4%;3、最近一年銷售收入在2億元以上的企業(yè),比例不低于3%。其中,企業(yè)在中國境內發(fā)生的研究開發(fā)費用總額占全部研究開發(fā)費用總額的比例不低于60%。
填列《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》第30行,三個年度歸集的高新研發(fā)費用金額及合計數(shù)對應填列第15行第1列至第4列,三個年度的銷售收入及合計數(shù)對應填列第29行第1列至第4列。
6、企業(yè)符合高新技術企業(yè)相關條件,可減免的10%的企業(yè)所得稅稅額,填列《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》第31行。該減免數(shù)據(jù)填入《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表》第2行,再匯總填入《A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第26行。

被偷走的面紗 追問

2021-05-15 15:32

不是高新技術企業(yè)喲,老師

meizi老師 解答

2021-05-15 15:40

 你好  你們有加計扣除的嗎   正常就是截圖里面的明細表來報 。如果符合小微的 因為會免填一部分明細表的  

被偷走的面紗 追問

2021-05-16 08:20

就是小規(guī)模小微企業(yè)啊,

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你好 其他的表格就是看附件里面的 ;? ?如果你還涉及其他的 到時你就 自己勾選就行了 1、不論你是否享受優(yōu)惠政策,高新技術企業(yè)資格在有效期內的納稅人均需填報《A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》“211高新技術企業(yè)申報所屬期年度有效的高新技術企業(yè)證書”相關欄次。 在申報所屬期年度,如企業(yè)同時擁有兩個高新技術企業(yè)證書,則兩個證書情況均應填報。 2、不論你是否享受優(yōu)惠政策,高新技術企業(yè)資格在有效期內的納稅人均需填報《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》。 3、高新技術產品(服務)收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%,填列《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》第10行。 4、企業(yè)從事研發(fā)和相關技術創(chuàng)新活動的科技人員占企業(yè)當年職工總數(shù)的比例不低于10%,填列《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》第13行。 5、三年研發(fā)費用總額占三年銷售收入比例: 企業(yè)近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算,下同)的研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求:1、最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),比例不低于5%;2、 最近一年銷售收入在5,000萬元至2億元(含)的企業(yè),比例不低于4%;3、最近一年銷售收入在2億元以上的企業(yè),比例不低于3%。其中,企業(yè)在中國境內發(fā)生的研究開發(fā)費用總額占全部研究開發(fā)費用總額的比例不低于60%。 填列《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》第30行,三個年度歸集的高新研發(fā)費用金額及合計數(shù)對應填列第15行第1列至第4列,三個年度的銷售收入及合計數(shù)對應填列第29行第1列至第4列。 6、企業(yè)符合高新技術企業(yè)相關條件,可減免的10%的企業(yè)所得稅稅額,填列《A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》第31行。該減免數(shù)據(jù)填入《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表》第2行,再匯總填入《A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第26行。
2021-05-15 12:59:30
你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
你好趕緊去做吧,這個可以,按這個寫可以
2021-06-02 09:20:56
同學,你好,正常來講,應該是企業(yè)所得稅年報里這個年平均資產應該是你去年四季度報表上的平均值。如果你保證你現(xiàn)在填寫的是正常的,那就直接確定就行。
2021-05-12 11:47:32
你好,你問的是所得稅的年報嗎?
2019-06-18 10:39:17
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