
作為購貨方,上個月的專票已經(jīng)進行了認證,記賬和抵扣,這個月發(fā)現(xiàn)有錯誤已經(jīng)申請了紅沖,等待銷售方開具紅沖發(fā)票和新的更正后的發(fā)票,這個月的紅沖發(fā)票可以勾選認證么?可以和更正后的發(fā)票一起做認證,稅額正好一正一負么?還是說需要別的操作
答: 不要勾選認證,如果這個月您已經(jīng)開具了紅字信息表,那屆時申報表要填進項轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)
客戶已經(jīng)抵扣,紅沖發(fā)票可以紅沖發(fā)票上面其中一個內(nèi)容嗎?還是說必須紅沖全額發(fā)票
答: 你好,是之前的發(fā)票開錯了嗎?必須紅沖全額發(fā)票
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進項發(fā)票已抵扣,當(dāng)時已入賬?,F(xiàn)已抵扣發(fā)票被供貨商紅沖。并已開具紅字發(fā)票,本月要進項稅額轉(zhuǎn)出、問題。因當(dāng)時發(fā)票已進賬,現(xiàn)已紅沖,是否作相同會計科目紅沖。已抵扣進項作進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好!需要沖紅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅


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2021-05-14 19:23
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