藏品繳納3%個人所得稅由買家交 問
那個是賣家交個稅的 答
24年已取得中級征證 25年還需要繼續(xù)教育么 問
是的,24年已取得中級征證 25年還需要繼續(xù)教育的哈 答
付25噸吊車吊集裝箱1次(天然氣管道施工)怎么入賬啊 問
那個計入工程施工-直接費用-機械使用費 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
能開勞務派遣嗎?人力資源服務*勞務派遣開這種。 答
老師,系統(tǒng)安裝技術服務類型的公司,人工、所用到的 問
您好,去那種優(yōu)惠園區(qū)注冊個體開發(fā)票進來 答

食堂去年5月多預估了一筆管理費用借 管理費用25000貸 其他應付款25000(5月發(fā)生16000,剩余9000)今年3月收到去年累計票據(jù)100000+,全沒入賬,請問先紅字沖銷去年5月多預估的管理費用借 管理費用(紅字)9000貸 其他應付款(紅字)9000再 借 以前年度盈余調整100000+貸 其他應付款100000+借結余 100000+貸 以前年度盈余調整100000+可行?
答: 同學你好 對的 這樣操作就可以了
以前年度其他應付款計入管理費用,怎么處理
答: 借:其他應付款貸:以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以前年度的費用多做了怎么辦?以前的分錄:借:管理費用 貸:其他應付款
答: 借:其他應付款 貸:以前年度損益調整
去年購買的金稅盤及年服務費沒有計入抵扣,全部計入了管理費用,改怎么更改以前年度的憑證?以前做的憑證:借:管理費用 貸:其他應付款?
之前的會計在18年暫估了費用:借管理費用 貸其他應付-其他 ,但是暫估費用的做法是錯誤的,現(xiàn)在其他應付款-其他賬戶有余額 ,2019年2月應該怎么做賬調整呢?是用以前年度損益科目調整么
我在2019年應該做一筆分錄借:管理費用,貸其他應付款,負數(shù),但我卻沒有做,跨年了應該怎么做會計調整呢?是調整以前年度損益嗎?
老師好,請問一下想要調平期初數(shù)據(jù),該怎么調呢?我們主管說讓通過以前年度損益調,然后再找領導簽個字。我該怎么操作呢?期初就銀行存款、其他應付款、管理費用這幾個科目有余額。

