我們出口了一批貨物給國外的A公司,現(xiàn)在A公司不能 問
你好,通常是可以的 答
購買工廠負(fù)壓電風(fēng)扇3個(gè),總共2000元,怎么入賬啊 問
您好,這個(gè)是生產(chǎn)車間用的嗎? 答
老師你好,請問,我想把餐費(fèi)做成員工的午餐費(fèi),請問該 問
午餐費(fèi)還是一樣的計(jì)入福利費(fèi), 答
老師,我公司只有我一個(gè)出納,外賬找代賬公司做,平時(shí), 問
把外賬的原始單據(jù)復(fù)印一份做賬 答
老師好!保險(xiǎn)公司在2011年時(shí)給一個(gè)員工發(fā)了3600元 問
這種人很無聊,沒申報(bào)個(gè)稅就只有納稅調(diào)增 答

問題1,勞務(wù)派遣營改增后,增值稅如何交,2,企業(yè)所得稅怎么交 3,成本是不是就是發(fā)給派遣工人的工資
答: 勞務(wù)派遣的營改增后,增值稅可以選擇差額納稅。 企業(yè)所得稅沒有變化, 派遣工人的工資屬于企業(yè)成本。
勞務(wù)服務(wù)公司。不含派遣,如何合理避增值稅和企業(yè)所得稅
答: 增值稅,這塊兒需要合理規(guī)避的唯一途徑,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣。 所得稅,是根據(jù)利潤而來的,成本越多費(fèi)用越多,所得稅就越少。 可以考慮取得足夠的成本票,和合適的工人工資。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,勞務(wù)派遣差額繳納增值稅,企業(yè)所得稅差額部分計(jì)算嗎
答: 勞務(wù)派遣企業(yè)所得稅的計(jì)算就是收入-成本-費(fèi)用-稅金,在這個(gè)基礎(chǔ)上計(jì)算所得稅的

