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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-11-23 13:39

不是很多,有幾張,那我現(xiàn)在怎么向稅務(wù)寫情況說明呢,謝謝

鄒老師 解答

2016-11-23 13:38

你好,是不是有很多虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

鄒老師 解答

2016-11-23 13:44

這個只能說你們是購進(jìn)的貨物比較多,產(chǎn)品增值率比較低造成的

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你好,賬務(wù)處理正確,需要注意,附加稅用的科目現(xiàn)在叫稅金及附加。6月賬務(wù)處理跟5月是一樣的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000,計(jì)提稅金及附加,同5月,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。6月繳納5月增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2500 貸:銀行存款,繳納稅金及附加也一樣。
2020-07-12 19:02:29
你好,是不是有很多虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
2016-11-23 13:38:39
你好,如果留底部分你已經(jīng)做在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的,那么借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-09-04 17:29:35
留抵稅額 不需要再處理了,在應(yīng)交稅費(fèi)科目以負(fù)數(shù)形式反應(yīng)
2019-10-30 11:26:12
你好,如果上期留底做在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目借方的話 那么收到時 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-09-11 11:46:53
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