
老師,請問下我們是建筑公司一般納稅人,去年年底銷項稅額大,進項稅額小,老板找材料商開了點發(fā)票,現(xiàn)在導致進項稅用完了,庫存大,現(xiàn)在想查庫存大但是應該怎么著手查一下?首先老板這個做法是不對的,沒有進項也不可以開材料這個做法還是一個老會計給說的他給弄的,現(xiàn)在庫存大,問老會計怎么辦,老會計也不來,問了老會計說讓我先自己查憑證號寫出來,完了他來給看,我不知道怎么查?
答: 你好 是你們單位領導讓你查 的嗎 ?
老師,請問下我們是建筑公司一般納稅人,去年年底銷項稅額大,進項稅額小,老板找材料商開了點發(fā)票,現(xiàn)在導致進項稅用完了,庫存大,現(xiàn)在想查庫存大但是應該怎么著手查一下?
答: 同學,你好,首先你們老板這個做法是不對的,沒有進項也不可以開材料啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!我公司是建筑公司,一般納稅人,本月收入4125000元,稅率是9%,開出的專票上稅額是340596.31元,這個是不是銷項稅額呢?假如進項稅額是8000元,那下月應繳的增值稅是多少?怎么計算,非常感謝!
答: 這個專票上的稅額是340596.31元,這個就是銷項稅額,如果是進項稅只有8000元,沒有期初留抵的增值稅的話,交的增值稅是金額是:340596.31-8000=320596.31元了 再加上增值稅的附加稅,需要交的稅款是35萬多元


月半彎 追問
2021-05-13 11:05
玲老師 解答
2021-05-13 11:06
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2021-05-13 11:07
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2021-05-13 11:17