
我公司是勞務公司,前1月2月收到款500萬一直也沒開票,第3月又收到款450萬,我3月開發(fā)票48萬,我之前沒開票的時候收到款做的預收賬款,開票做的應收賬款,3月我需要轉一下吧?分錄怎么做?
答: 你好,需要對沖才可以,借預收賬款,借應收賬款負數,
提供勞務公司,有一個客戶是以一定要以個人名義打款到公司賬戶,但又不要開發(fā)票給她,那是不是得一起掛在預收賬款里?。?/p>
答: 你好! 需要記入“預收賬款” 你理解的對
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是勞務公司 每次就是直接收款了 這個需要從應收賬款過度一下不呢
答: 這個主要看你業(yè)務發(fā)生的模式啊


張宇佳 追問
2021-05-12 15:53
maize老師 解答
2021-05-12 16:00
張宇佳 追問
2021-05-12 16:09
maize老師 解答
2021-05-12 16:20