- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2016-11-23 09:25
他開的是專用發(fā)票,認(rèn)證了怎么做分錄呀?
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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-11-23 09:12:16

1、首次購買稅控設(shè)備和每年交的技術(shù)服務(wù)費(fèi)計(jì)入到管理費(fèi)用中:
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2、實(shí)際發(fā)生抵減時沖減管理費(fèi)用(如果本期不抵減無需做賬務(wù)處理):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)(抵減一般計(jì)稅)
或應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅(抵減簡易計(jì)稅)
或應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人抵減)
貸:管理費(fèi)用(或者借方紅字)
參考文件:《增值稅會計(jì)處理規(guī)定》(財(cái)會[2016]22號)二、賬務(wù)處理(九)。
2021-04-25 18:47:57

購買借管理費(fèi)用貸銀行存款
抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-04-25 18:22:53

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-01-03 11:52:57

看看這里的鏈接對你有幫助
http://zhidao.baidu.com/question/650709365137249885
2016-09-06 18:08:31
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鄒老師 解答
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