
2020年6月有筆金額支出原本應(yīng)該做往來賬處理:借:其他應(yīng)付款30萬 貸:銀行存款30萬。 誤做成借:營業(yè)外支出30 貸:銀行存款30現(xiàn)在2021年5月初發(fā)現(xiàn)而匯算清繳還沒有結(jié)束,請問賬該如何調(diào)整處理?
答: 你好,做一筆調(diào)整分錄 借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外支出
2020年6月有筆金額支出原本應(yīng)該做往來賬處理:借:其他應(yīng)付款30萬 貸:銀行存款30萬。 誤做成借:營業(yè)外支出30 貸:銀行存款30現(xiàn)在2021年5月初發(fā)現(xiàn)而匯算清繳還沒有結(jié)束,請問賬該如何調(diào)整處理?
答: 你好,現(xiàn)在借其他應(yīng)付款貸,利潤分配 匯算清繳的時候,這個營業(yè)外支出調(diào)增。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
支付贊助費時沒有收到收據(jù),這樣借:其他應(yīng)付款-贊助費 ,貸:銀行存款 收到收據(jù)時 借:營業(yè)外支出 -贊助款 貸:其他應(yīng)付款-贊助費 可以嗎
答: 您好,這樣操作也可以的,但是把其他應(yīng)付款,改為其他應(yīng)收款更好。









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2021-05-12 09:27
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2021-05-12 09:28
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2021-05-12 10:24
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2021-05-12 10:25