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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-22 20:31

這項(xiàng)固定資產(chǎn)是從今年1月份開始計提折舊的,金額不含稅是82000元,減殘值,按5年折舊的。那現(xiàn)在稅額這部分怎么補(bǔ)計提折舊呢?謝謝老師

幸福的活著 追問

2016-11-24 11:45

好的,謝謝老師

幸福的活著 追問

2016-11-24 11:47

老師,補(bǔ)交增值稅產(chǎn)生的滯納金計入營業(yè)外支出嗎?

鄒老師 解答

2016-11-22 20:20

借:固定資產(chǎn)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款
需要補(bǔ)計提折舊的

鄒老師 解答

2016-11-22 21:00

你好,按固定資產(chǎn)政策計算折舊
(82000*17-進(jìn)項(xiàng)對應(yīng)的殘值)/60按月補(bǔ)提這么多折舊

鄒老師 解答

2016-11-24 11:46

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利。

鄒老師 解答

2016-11-24 11:47

是的

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之前全額抵扣了,抵扣了就要轉(zhuǎn)出來,然后記待抵扣
2019-03-07 14:57:27
借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 需要補(bǔ)計提折舊的
2016-11-22 20:20:18
用于經(jīng)營上不用做轉(zhuǎn)出,用于非稅才用做轉(zhuǎn)出
2016-12-30 20:22:58
您好,對的,進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣計入成本
2019-01-16 08:55:50
同學(xué):您好。留二行分錄就可以了。做重復(fù)了。 留抵退稅的分錄:如進(jìn)項(xiàng)稅已結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,則:借:銀行存款? 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 如進(jìn)項(xiàng)稅未結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,則:借:銀行存款? 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-06 10:33:14
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