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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2016-11-22 15:50

我現(xiàn)在要怎么做才能平衡。

鄒老師 解答

2016-11-22 15:47

你好,初始數(shù)據(jù)是從上一年的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)而來的

鄒老師 解答

2016-11-22 15:50

就是知道所有明細(xì)科目的余額,而且必須是平衡的

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你好,初始數(shù)據(jù)是從上一年的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)而來的
2016-11-22 15:47:58
同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)稅額的余額和銷項(xiàng)稅額的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,就不用做了,就掛借方,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在貸方,就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的貸方
2021-10-08 20:14:25
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額8000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額9000
2019-12-08 21:49:09
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額8000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額9000
2019-12-08 22:10:30
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅;5956.92,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;30013.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額;35970.26。同時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;30013.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;30013.34。
2018-02-28 18:09:26
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