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玲敏345
于2021-05-10 15:39 發(fā)布 ??1548次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2021-05-10 15:39
那你收到的時候直接放到其他應(yīng)付款就可以了。
玲敏345 追問
2021-05-10 15:41
老師我們成立工會了 現(xiàn)在用工會會計制度 收入類 借方:銀行存款 貸方選什么 是經(jīng)費收入 還是撥繳經(jīng)費收入?
陳詩晗老師 解答
2021-05-10 15:43
如果說你公會單獨成立了,你就直接市代撥繳經(jīng)費收入。
2021-05-10 15:44
老師 我們這個錢用于員工體檢了 這個分錄怎么寫
2021-05-10 15:46
那你后面使用的時候?qū)?yīng)的就是借相關(guān)的支出就可以了,具體用于哪個支出科目要看你實際用的情況。
2021-05-10 15:48
老師就是員工福利體檢 不知道進那個科目
2021-05-10 15:54
我記得有一個專門的科目,就是關(guān)于那個福利支出,但具體的科目我記得不太清楚了,你看一下有沒有那個科目。
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老師你好我們是公司 現(xiàn)在收到市總工會轉(zhuǎn)入的建會籌備金,要怎么做分錄
答: 那你收到的時候直接放到其他應(yīng)付款就可以了。
老師你好,我們公司在籌備期購入210套辦公桌,總價18.2萬,請問會計分錄怎么做?
答: 你好 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 收到工會退回的工會籌備金怎么做分錄
答: 你好,這個你繳納的時候怎么做的?就做相反的分錄。
老師你好!我們有兩家公司,現(xiàn)在幕墻公司付人工費給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司后面會給幕墻公開建筑服務(wù)的發(fā)票,幕墻公司付款時怎么做會計分錄,收到發(fā)票后又怎么做會計分錄呢?需要做結(jié)轉(zhuǎn)人工費的分錄嗎
討論
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
籌建期老板借資金給公司,現(xiàn)在他需把借公司的資金轉(zhuǎn)到實收資本,請問老師可以嗎?會計分錄怎么做
公司籌建期的工資是老板私人現(xiàn)金支付的,現(xiàn)在怎么做會計分錄?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
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玲敏345 追問
2021-05-10 15:41
陳詩晗老師 解答
2021-05-10 15:43
玲敏345 追問
2021-05-10 15:44
陳詩晗老師 解答
2021-05-10 15:46
玲敏345 追問
2021-05-10 15:48
陳詩晗老師 解答
2021-05-10 15:54