
購(gòu)買方之前提供的公司名稱寫錯(cuò)一個(gè)字,發(fā)票已經(jīng)開出,且公司已做完報(bào)稅,一共開了2張?jiān)鲋刀惡?張紅字發(fā)票,怎么處理?
答: 紅字發(fā)票沖銷你們公司的銷售,藍(lán)字發(fā)票按正數(shù)做銷售,最后抵減后,就是一筆銷售業(yè)務(wù)
各位,上個(gè)月增值稅系統(tǒng)開錯(cuò)一張票,這個(gè)月報(bào)稅是不是我要加上這個(gè)金額,還要開一張紅字發(fā)票?
答: 您好 請(qǐng)問您開錯(cuò)的發(fā)票上月有沒有作廢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上上個(gè)月有張紅字發(fā)票忘開,上個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候多出來了五千多的增值稅,后來上個(gè)月把這個(gè)票開了,這個(gè)五千多這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候只能期末留抵了不能在之前未交里面扣嗎?
答: 你好是的,不可以的。
我公司6月只是把5月份的一張發(fā)票沖紅了,6月只有一張紅字發(fā)票,那么我現(xiàn)在怎么申報(bào)6月份的增值稅?
表三是去年第四季度開票的額度,里面有紅字發(fā)票,為啥申報(bào)的時(shí)候計(jì)算的增值稅不對(duì),這個(gè)怎么改
我公司6月只是把5月份的一張發(fā)票沖紅了,6月只有一張紅字發(fā)票,那么我現(xiàn)在怎么申報(bào)6月份的增值稅?
9月份開的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,10月開紅字發(fā)票,10月征期內(nèi)暫未申報(bào)9月稅,請(qǐng)問10月沖紅能直接抵9月增值稅嗎?


●v● 追問
2021-05-10 14:31
郭老師 解答
2021-05-10 14:34
●v● 追問
2021-05-10 14:39
郭老師 解答
2021-05-10 14:44
郭老師 解答
2021-05-10 14:44
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2021-05-10 14:45
郭老師 解答
2021-05-10 14:48