
老師,第一項(xiàng)業(yè)務(wù),資產(chǎn)處置損益是8.8萬嗎?會(huì)計(jì)分錄是不是借銀行存款20,累計(jì)攤銷40,待無形資產(chǎn)50,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1.2,資產(chǎn)處置損益8.8???
答: 您好 是的,分錄是正確的
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄 可以是 借:應(yīng)交稅費(fèi) —未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額
答: 你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,增值稅的分錄我是這樣做的,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)。繳納做的分錄是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金。那銷項(xiàng)金額一直是全年累計(jì)可以嗎?
答: 銷項(xiàng)稅額是當(dāng)期申報(bào)需要繳納的,進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)稅額是需要抵銷的

