
和外賬對接,外賬的表只有未分配利潤-1000,而實際對公賬戶還有9913.27。后面期初建賬的時候怎么做到試算平衡呢?
答: 您好,按照您的意思是資產有9913.27 權益 -1000 那就增加其他應付款科目 10913.27 這樣就可以試算平衡
26.將"利潤分配”各明細賬戶結轉入"利潤分配未分配利潤"賬戶。
答: 您好 請問利潤分配下哪些明細科目有余額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問如果結賬前賬戶余額里有利潤分配——未分配利潤的話,利潤分配——未分配利潤要計入收入和費用賬戶的結賬分錄嗎?
答: 你好,每月損益類的賬戶結轉至本年利潤,年底將本年利潤科目結轉至利潤分配-未分配利潤

