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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2021-05-07 13:54

你好同學(xué),這個是上月做一個預(yù)付,本月做費用

小王 追問

2021-05-07 14:39

我們沒有設(shè)置預(yù)付賬款    所以。。。。

小王 追問

2021-05-07 14:40

我們都是用應(yīng)收應(yīng)付科目   沒用預(yù)收預(yù)付

小王 追問

2021-05-07 14:41

我看有的同學(xué)說掛其他應(yīng)收應(yīng)付    

何江何老師 解答

2021-05-07 14:48

你好同學(xué),可以用應(yīng)付不用其它應(yīng)付同學(xué)借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款 借:**費用  貸:應(yīng)付賬款 

小王 追問

2021-05-07 16:06

好的,謝謝

何江何老師 解答

2021-05-07 16:12

不客氣滿意請同學(xué)五星好評

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué),這個是上月做一個預(yù)付,本月做費用
2021-05-07 13:54:58
可以調(diào)整計入未分配利潤的
2017-12-08 10:01:43
你好, 借 財務(wù)費用 貸 銀行存款
2021-07-06 22:05:10
同學(xué)你好,如果沒有收到發(fā)票,可以全部記入預(yù)付賬款,如果收到可抵扣票據(jù)的話,一般納稅人,價款和關(guān)稅記入存貨等資產(chǎn)科目,增值稅部分記入進項稅,增值稅關(guān)稅重復(fù)部分記入其他應(yīng)收款。
2021-04-30 18:52:51
您好,掛其他應(yīng)收款,
2020-06-12 11:53:42
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