我有一個問題想問一下老師 就是我們食堂是訂餐制度,就是班主任統(tǒng)計好本班就餐人數(shù),然后上報給食堂,食堂根據(jù)報餐人數(shù)來準(zhǔn)備食材。食堂財務(wù)室的分工是出納既跟班主任對接報餐人數(shù),又管收錢,每個月出一張就餐統(tǒng)計人數(shù)表,我根據(jù)這張表作為本月收入,請問這是不是與圖片里的會計規(guī)定相違背?

揉大胖
于2021-05-01 07:50 發(fā)布 ??717次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
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你好!你們不是國企得話影響不大,實際工作中一般企業(yè)都做不到這種不兼容崗位分離的,嚴(yán)格的說出納是不能做憑證的,但是現(xiàn)在企業(yè)的出納基本都做。
2021-05-01 09:05:31
同學(xué)您好,麻煩您的具體圖片發(fā)一下
2021-05-01 08:25:47
財務(wù)會計主要關(guān)注單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,因此需要反映租金收入及其相關(guān)的稅費。由于款項尚未收到,應(yīng)將其記作應(yīng)收賬款。具體的分錄如下:
確認租金收入
借:應(yīng)收賬款 80000元
貸:其他收入(或經(jīng)營收入) 80000元
確認增值稅銷項稅額
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 8800元
貸:其他收入(或經(jīng)營收入) 8800元我們看預(yù)算會計的分錄。預(yù)算會計主要關(guān)注單位的預(yù)算執(zhí)行情況,因此對于不涉及現(xiàn)金收支的業(yè)務(wù),預(yù)算會計可能不做處理。但由于這里涉及到的是租金收入,雖然款項尚未收到,但預(yù)算會計仍需要進行相應(yīng)的記錄。具體的分錄可能如下:
確認預(yù)算收入
借:應(yīng)收預(yù)算款 80000元
貸:預(yù)算收入 80000元
確認預(yù)算中的增值稅銷項稅額(如果預(yù)算會計需要反映這部分內(nèi)容)
借:應(yīng)交預(yù)算稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 8800元
貸:預(yù)算收入 8800元
2024-04-15 16:44:17
你好,同學(xué)
你之前做了應(yīng)交財政款沒有?
2021-05-13 23:50:05
你這個直接作為壞賬處理就可以了,借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收。
2021-05-10 20:43:44
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