
老師,我報3月稅的時候,因為庫存商品小數(shù)點得問題導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)到成本多記了3分,已經(jīng)報稅了,我發(fā)現(xiàn)就把賬目改過來了,申報表改不了了,那我報4月稅的時候要按目前實際的賬減去3分報嗎?
答: 你好,可以的,這樣改后申報就成了
老師,我報3月稅的時候,因為庫存商品小數(shù)點得問題導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)到成本多記了3分,已經(jīng)報稅了,我發(fā)現(xiàn)就改過來了,那我報4月稅的時候要按目前實際的賬減去3分報嗎?
答: 不減 做到這個月吧,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我做的庫存商品有負(fù)數(shù),1. 有個客戶零頭未付,我按銀行開票,所以數(shù)量就出現(xiàn)了小數(shù)點, 2. 同一款產(chǎn)品在不同月份購進(jìn)的單價不一樣,我選擇臨近的月份求出成本單價,導(dǎo)致結(jié)余金額出現(xiàn)負(fù)數(shù), 3. 訂單未購進(jìn)未成交,就先給客戶開了票,導(dǎo)致庫存負(fù)數(shù),麻煩老師幫忙分析下,
答: 您好,那您的問題是什么呢,解決商品負(fù)數(shù)問題嗎?如果是的話,1、把余額直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。2、同1操作,3、暫估入庫已銷售的商品處理。







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