
銷售收入100萬,業(yè)務招待費6萬,企業(yè)所得稅應納稅所得額怎么算
答: 企業(yè)所得稅應納稅所得額還要知道你的利潤總額的
甲公司為居民企業(yè),主要從事貨物生產(chǎn)和銷售。2019年有關(guān)收支情況如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元,轉(zhuǎn)讓機器設備收入40萬元,國債利息收入20萬元,客戶合同違約金收入2萬。(2)支付稅收滯納金3萬,銀行加息10萬,向關(guān)聯(lián)企業(yè)支付管理費17萬。(3)發(fā)生業(yè)務招待費50萬,其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計2600萬元。計算本年應納稅所得額
答: 會計利潤的計算過程是5000%2B40%2B20%2B2-3-10-17-50-2600=2381
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,滯納金收入計入收入總額嗎
答: 您好, 只要是收入就計算在內(nèi)的
2011年1~12月實現(xiàn)銷售收入7000萬元,業(yè)務招待費50萬元,計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,業(yè)務招待費的調(diào)整金額如何計算?
企業(yè)所得稅匯算清繳中,收入-成本-期間費用=應納稅所得額時;企業(yè)發(fā)生的工資,社保,,公積金,福利費14%,業(yè)務招待費60%這些都可以在應納稅所得額時,再去扣嗎,
老師你好,企業(yè)的業(yè)務招待費和稅收滯納金要調(diào)增,補交企業(yè)所得稅,相應的賬務處理怎么做?









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2021-04-30 14:38
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