你好老師去年有一筆賬是這樣的,10月做的是 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 11月付錢的時(shí)候做錯了 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 我今年該怎么沖

娟子
于2021-04-29 15:55 發(fā)布 ??459次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2021-04-29 15:58
借其他應(yīng)付款貸利潤分配匯算清繳調(diào)增。
相關(guān)問題討論
您好!借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2017-12-21 20:50:51
你好,沒問題,會計(jì)分錄可以這么做。
2021-11-24 14:54:07
你好,
分錄
借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
貸:庫存現(xiàn)金(或其他應(yīng)付款)
需要通過應(yīng)付職工薪酬核算
2020-02-24 21:58:42
您好
個人墊付的金額交給單位現(xiàn)金了么
2020-01-05 15:04:22
你好,
借:長期待攤費(fèi)用8000
貸:銀行存款8000
借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)1000
貸:長期待攤費(fèi)用1000
2019-11-21 10:58:08
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娟子 追問
2021-04-29 16:01
郭老師 解答
2021-04-29 16:09