
你好,老師,我剛接手這個(gè)公司的賬務(wù),原來是代賬,其實(shí)也沒有賬,就是季度給你編一下報(bào)表,現(xiàn)在我安財(cái)務(wù)軟件需要期初余額,我通過資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表能填嗎,損益類科目怎么填,填本年的利潤表就行了嗎,我們沒有收入,只有費(fèi)用,像管理費(fèi)用是填在貸方嗎,這樣年初數(shù)是正數(shù),否則是負(fù)數(shù)
答: 你好,這個(gè)對應(yīng)這個(gè)需要做賬才可以按這個(gè)之前填寫,沒有做賬,需要去更正之前申報(bào)才可以,
你好,老師,想咨詢一下,公司3月份開始使用記賬軟件,之前的會(huì)計(jì)建帳套是,把管理費(fèi)用借方有余額,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,我怎么修改呢?求老師指點(diǎn)
答: 同學(xué)你好\ 結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我換了新的做賬軟件,現(xiàn)在用的是金蝶迷你版,初始數(shù)據(jù)錄入,試算平衡,但資產(chǎn)負(fù)債表,初始數(shù)據(jù)不平?相差的那一筆帳,我找到了,我可能改了個(gè)一級科目,還有那筆管理費(fèi)用沒結(jié)轉(zhuǎn)。改了一級科目,和沒結(jié)轉(zhuǎn),請問我現(xiàn)在改怎么調(diào)整才能讓年初余額平衡
答: 你好;? ?你年中建賬還是年初建賬的;? ? ?你期末數(shù)據(jù) 錄入的不對嗎?









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丑小鴨 追問
2021-04-28 09:20
丑小鴨 追問
2021-04-28 09:21
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2021-04-28 09:32
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