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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-04-28 09:12

您好
 這2筆分錄是做在2021年匯算清繳申報扣款月份

Vicky7.18 追問

2021-04-28 09:39

老師,20年賬面上不需要做分錄嗎?如果沒有做的話,我發(fā)現(xiàn)我2020年總共四個季度預繳企業(yè)所得稅是19868.87元。有個招待費用調(diào)增,需要在2020年5月份補交453.20元企業(yè)所得稅費用,但是我2020年實際賬面上所得稅費用20322.07,多了453.2剛好是2020年匯算清繳補交的稅額。那我的所得稅費用科目不就跟實際繳納的對不上了嗎,是不是還需要在2020年底12月份做個計提的分錄

bamboo老師 解答

2021-04-28 09:47

20年賬面上不需要做分錄

招待費用調(diào)增不需要做分錄 只需要做企業(yè)所得稅的分錄 

Vicky7.18 追問

2021-04-28 09:49

我知道,我的意思是計提的分錄是不是要寫在2020年,12月份賬面上

bamboo老師 解答

2021-04-28 09:50

不需要啊 寫在匯算清繳的月份就好了   這個已經(jīng)跨年了 不要跟去年的所得稅費用對上了 

Vicky7.18 追問

2021-04-28 09:57

 這個圖片是2020年預繳的企業(yè)所得稅19868.87元,但是2020年12月份利潤表金額是19915.81元,多了46.94元,是19年匯算清繳招待費調(diào)增,補交的稅額46.94元。那2020年賬面數(shù)和實際預繳金額相差46.94元,對不上沒有關(guān)系嗎,麻煩老師解答一下,謝謝

Vicky7.18 追問

2021-04-28 09:57

這個圖片是2020年預繳的企業(yè)所得稅19868.87元,但是2020年12月份利潤表金額是19915.81元,多了46.94元,是19年匯算清繳招待費調(diào)增,補交的稅額46.94元。那2020年賬面數(shù)和實際預繳金額相差46.94元,對不上沒有關(guān)系嗎,麻煩老師解答一下,謝謝

Vicky7.18 追問

2021-04-28 09:57

這個圖片是2020年預繳的企業(yè)所得稅19868.87元,但是2020年12月份利潤表金額是19915.81元,多了46.94元,是19年匯算清繳招待費調(diào)增,補交的稅額46.94元。那2020年賬面數(shù)和實際預繳金額相差46.94元,對不上沒有關(guān)系嗎,麻煩老師解答一下,謝謝

Vicky7.18 追問

2021-04-28 09:59

不好意思,老師。我多發(fā)了幾次,一開始我以為沒有發(fā)出去 

bamboo老師 解答

2021-04-28 10:00

2020年賬面數(shù)和實際預繳金額相差46.94元,對不上沒有關(guān)系

可以匯算清繳的時候一次性補計提 

Vicky7.18 追問

2021-04-28 10:16

好的,謝謝。

bamboo老師 解答

2021-04-28 10:22

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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你好,以前年度損益調(diào)整科目,可能會導致補交所得稅的。
2022-01-04 22:17:09
做以前年度損益調(diào)整,賬務(wù)上費用不需要調(diào)整了
2019-09-25 10:24:37
你好,補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2021-04-28 09:40:45
您好 這2筆分錄是做在2021年匯算清繳申報扣款月份
2021-04-28 09:12:00
以前年度損益調(diào)整還要轉(zhuǎn)入本年利潤
2020-04-08 17:30:12
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