
借管理費(fèi)福利費(fèi) 貸其他應(yīng)收款有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎怎么改正
答: 同學(xué)你好 只要是真實(shí)業(yè)務(wù)就沒事
老師您好,預(yù)支了一筆差旅費(fèi),因?yàn)槟莻€(gè)時(shí)候公司還沒有車,領(lǐng)導(dǎo)都是用的自己的車,報(bào)銷的時(shí)候?qū)懀ń瑁汗芾碣M(fèi)用-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款)有沒有問題?
答: 你好,可以的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
那分錄就做成,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款--XX社保,這樣就把其他應(yīng)收款的余額沖掉了,可以不?
答: 你好,可以
想請(qǐng)教一下:我想把其他應(yīng)收款的貸方余額調(diào)整成管理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢 可能這樣調(diào)整嗎
我們公司有兩條賬有余額,我想年底給結(jié)平,都是其他應(yīng)收款,一個(gè)是給的街道的租房費(fèi),一個(gè)給的其他公司管理費(fèi)
老師,你好,我想咨詢一下,領(lǐng)導(dǎo)批示暫從實(shí)施管理費(fèi)解決,是該直接列支還是用其他應(yīng)收款核算?
老師好,別人用我們公司電,四月沒給錢,我做了其他收款單據(jù),生成借其他應(yīng)收款貸管理費(fèi)租戶還款時(shí)在哪里核銷,怎樣核銷

