
老師您好!我有一份發(fā)票對(duì)方公司開(kāi)錯(cuò)(沒(méi)有發(fā)生交易)做了抵扣,報(bào)稅時(shí)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出!我抵扣發(fā)票的憑證是這樣做的,借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額待抵扣。那現(xiàn)在轉(zhuǎn)出后這樣做憑證,借:進(jìn)項(xiàng)稅額待抵扣,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。對(duì)不對(duì)?
答: 一開(kāi)始做了費(fèi)用的嗎
老師你好,上月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)月沖紅再開(kāi)正確發(fā)票抵回,如何做憑證呢
答: 你好 上月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 當(dāng)月沖紅 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:進(jìn)項(xiàng)紅沖,上述分錄的金額是負(fù)數(shù) 再開(kāi)正確發(fā)票 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:老板買(mǎi)的家具發(fā)票中,有一些私人用品,不能入帳報(bào)銷(xiāo),發(fā)票已認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅有3000元,但需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額有2000元 ,未抵扣,如何做憑證?謝謝!
答: 您好!這樣的,如果發(fā)票是公司的名字,就建議不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。

