
老師您好,做分錄時財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)的差異項(xiàng)金額如何確定,比如財(cái)務(wù)會計(jì):借:銀行存款 1000 貸:預(yù)收賬款 1000預(yù)算會計(jì):借:資金結(jié)存貸:預(yù)算事業(yè)收入
答: 你好 這個是沒有差異的 也是1000
上個月做了一筆預(yù)收款,借;銀行存款 貸:預(yù)收賬款-xxx公司那我這個月要怎么做分錄沖回呢
答: 您好!你這個月發(fā)生了什么業(yè)務(wù)要沖它呢
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,政府之前預(yù)付了我們5萬,我借銀行存款5萬,貸預(yù)收賬款5萬,現(xiàn)在要結(jié)算剩余款20萬了,我該怎么做分錄呢?問題是我們現(xiàn)在把票開過去了,政府還沒打款給我們
答: 你好,根據(jù)發(fā)票做,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),收到款再做,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款就平了
收到一筆錢100000元,放到預(yù)收賬款,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,后來沒有資質(zhì)開票給對方把款項(xiàng)退回105000元退回去這筆錢應(yīng)該如何做分錄?。?/a>
是先收到錢,做借銀行存款貸預(yù)收賬款,然后對方的支付記錄過來之后,應(yīng)該怎樣做分錄?如果要掛這個人的個人往來怎么掛?
去年12月底用支票支付一筆費(fèi)用,當(dāng)時是:借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款, 后因拿支票一方,支票過期,于今年1月重新開具一張支票,上張作廢,1月份應(yīng)該怎樣做分錄?


曉冉 追問
2016-11-18 17:11
吳月柳 解答
2016-11-17 11:42
吳月柳 解答
2016-11-17 14:35
吳月柳 解答
2016-11-18 17:13