領(lǐng)用暫估材料進(jìn)行裝配結(jié)轉(zhuǎn)成甲產(chǎn)品,現(xiàn)在估價(jià)是300元,以前估價(jià)是350元。領(lǐng)用材料300件,生產(chǎn)產(chǎn)品300件,現(xiàn)在庫(kù)存商品還有100件,已經(jīng)銷售出去200件,老師,針對(duì)這情況要如何調(diào)賬。請(qǐng)老師耐心幫我處理。謝謝
寂寞的黑褲
于2016-11-16 16:32 發(fā)布 ??848次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-11-17 16:28
老師,這個(gè)我懂,我現(xiàn)在搞不清楚的是之前暫估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)的成本與實(shí)際的成本要差額,是否要調(diào)賬。一方面是不要調(diào)賬,因?yàn)榇尕洶醇訖?quán)平均數(shù)來(lái)結(jié),讓系統(tǒng)自動(dòng)生成的數(shù)來(lái)做成本和庫(kù)存。另一方面,如果要調(diào)賬,因?yàn)轭I(lǐng)的成本比實(shí)際的成本高,故要沖回,故:借:-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:-原材料。老師,是這思路嗎
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你好,把暫估的沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬
2016-11-16 17:19:52

你好,第三個(gè)分錄應(yīng)該是暫估成品入庫(kù),其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01

學(xué)員您好,實(shí)際庫(kù)存就是您倉(cāng)庫(kù)里實(shí)實(shí)在在的商品實(shí)際數(shù)量 暫估材料:一般是因?yàn)榘l(fā)票還沒(méi)有開(kāi)過(guò)來(lái),也不知道價(jià)格,根據(jù)以往價(jià)格暫估先入賬,賬面庫(kù)存商品一般要等于您的實(shí)際庫(kù)存數(shù)量 出庫(kù)未結(jié)算 一般指的是您已經(jīng)發(fā)出貨物但是并沒(méi)有給對(duì)方結(jié)算相關(guān)金額
2020-07-20 17:05:21

你好,只是一個(gè)暫估的庫(kù)存商品-材料,最好用單獨(dú)的原材料科目核算,是的,只有庫(kù)存商品賣出去了才結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本
2018-03-12 15:11:35

你好,后期發(fā)票到了紅沖之前的暫估,然后再做發(fā)票的
2022-09-05 08:40:42
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