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送心意

魚丸老師

職稱中級會計師,稅務師,初級會計師

2021-04-23 14:06

你好同學:
暫估的在正式單據(jù)收到后應該反向沖掉

揉大胖 追問

2021-04-23 14:13

你好,請回答我這個假設對不對

魚丸老師 解答

2021-04-23 20:31

你好同學:
不對,月末=月初,月初是20249月初還是這個數(shù)

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相關問題討論
你好同學: 暫估的在正式單據(jù)收到后應該反向沖掉
2021-04-23 14:06:21
暫估一般是你貨物入庫才需要暫估,啥都沒有就不能暫估。你暫估做借原材料/庫存商品 貸應付賬款-暫估款,最好是暫估準確,要是發(fā)票過來就沖回暫估按發(fā)票做,成本沒有問題就不用沖回,查清楚為啥是負數(shù)。
2018-12-11 10:30:46
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品, 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2019-08-08 17:39:59
您好 沒有數(shù)量的話 您做補入庫的憑證軟件好操作么
2020-01-11 10:37:09
以前購進的一批布,發(fā)到國外后來客戶沒給錢沒要,一直在賬上庫存和進項稅
2017-10-10 10:01:22
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