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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-16 14:17

情況是這樣的,我們公司九月開始上的社保,九月開始產(chǎn)生工資,在十月份發(fā)放,九月我只需要做計提工資就行了吧,十月再做發(fā)工資,但是我九月又做了計提又做了發(fā)放是不是我十月給沖回來就行了呢

追問

2016-11-16 14:22

但是我地稅的九月工資,九月的工資單要放到十月份賬里裝訂是嗎?按十月實際發(fā)放的工資,十月工資表是釘在十一月的賬里是嗎?

鄒老師 解答

2016-11-16 14:12

你好,這個其他應(yīng)收款核算的是什么業(yè)務(wù)?

鄒老師 解答

2016-11-16 14:18

你好,是的,一般是當月計提,次月發(fā)放的

鄒老師 解答

2016-11-16 14:25

你好,計提,發(fā)放都會涉及到工資表作為附件的問題 的

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相關(guān)問題討論
同學您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
2023-09-05 16:20:16
同學你好 1、由于“其他應(yīng)收款”屬于資產(chǎn)類科目,正常情況下,余額在借方。?2、如果期末余額在貸方了,就稱之為期末余額為負數(shù)
2023-03-20 14:58:34
您好,看期末金額,借方有的是沒有收回
2021-11-10 13:48:26
你好,是不是顯示在其他應(yīng)付款科目了
2021-09-01 16:34:57
其他應(yīng)收款”科目的貸方余額,表示借款方多還款數(shù)額,相當于“其他應(yīng)付款”貸方余額
2019-10-07 14:07:55
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