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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-11-16 12:22

因為我們的入庫單上的金額是126萬,并沒有分開,這部分怎么做賬了

鄒老師 解答

2016-11-16 12:21

需要先把暫估的 126沖回,然后根據(jù)發(fā)票入賬

鄒老師 解答

2016-11-16 12:23

借;應付賬款 ——暫估   貸;工程施工  126

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相關問題討論
需要先把暫估的 126沖回,然后根據(jù)發(fā)票入賬
2016-11-16 12:21:18
原則上 原材料應該有一個入庫和領用的過程 不過 如果你的這個材料金額不大 可以這樣做
2019-09-05 10:48:58
需要做進項稅額轉(zhuǎn)出: 借:工程施工 貸:原材料 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-08-10 16:26:39
您好!借:原材料 買價 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
2017-04-11 11:18:02
借:原材料 應交增值稅--進項稅額 貸:銀行存款
2017-03-22 14:37:51
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