
老師請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表不平提示是損益沒結(jié)轉(zhuǎn),但系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn),就自動有一個分錄就是借本年利潤,貸營業(yè)外支出,這個是賬有問題吧?前面會計做的賬銀行存款是負(fù)了三百多萬,我反結(jié)賬把銀行流水都對上,有時也會加入工程施工合同人本這個科目
答: 同學(xué)你好 銀行存款不能是負(fù)數(shù)的
老師,研發(fā)部購買的零件借:研發(fā)支出-零件 貸銀行存款,到期末結(jié)賬的時候不結(jié)轉(zhuǎn)的,這樣導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡的,應(yīng)該怎么做賬的呢?
答: 你好,你看下他在資產(chǎn)負(fù)債表開發(fā)成本里面沒有取數(shù)嗎?這個是資本化還是費用化?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司賬戶收到一筆待報解預(yù)算收入,應(yīng)該如何做賬?如果借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-政府補貼最后資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)與負(fù)債就不平了。該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好,也可以 借:銀行存款 貸應(yīng)交稅費

