請問老師 小規(guī)模納稅人營業(yè)額不超過30萬是不是不用交稅?如果我們沒達(dá)到起征點(diǎn)應(yīng)該怎么做賬呢?借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入嗎 那申報(bào)稅時(shí)需要把增值稅填上去嗎?還是申報(bào)就填0申報(bào)

李倩
于2021-04-19 17:41 發(fā)布 ??852次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-04-19 17:43
一、查賬征收的小規(guī)模納稅人營業(yè)額不超過30萬,免交增值稅及增值稅附加稅。有利潤時(shí),需要交所得稅。另外還需要交印花稅,如購銷合同的印花稅。
二、如果我們沒達(dá)到起征點(diǎn)應(yīng)該怎么做賬呢?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
三、那申報(bào)稅時(shí)需要把增值稅填上去。
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你好,你是季度報(bào)稅的話,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2023-10-26 09:58:05
您好,是的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。
2018-07-11 18:46:47
小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會(huì)計(jì)核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好,小規(guī)模納稅人免征增值稅這樣做分錄
借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-09-23 16:28:26
你好!營業(yè)收入應(yīng)該貸記主營業(yè)務(wù)收入。然后借應(yīng)納交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2018-01-11 12:08:17
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