
差額納稅企業(yè)會計分錄是不是 收入“ 借:銀行等 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-增值稅” 成本 “借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行等“ 收到成本發(fā)票時 ”借: 應(yīng)交稅費-增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)成本 “
答: 你好,是的。
我們是餐飲行業(yè),酒店進貨是滾結(jié),供貨商次月開增值稅發(fā)票我想問下,當(dāng)月的原材料怎么做?目前酒店是:借:材料采購 貸:應(yīng)付賬款然后用增值稅發(fā)票的稅額沖銷部分成本我在聽課時老師講:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款我想問下這兩個有什么區(qū)別?
答: 1借:材料采購 貸:應(yīng)付賬款 2收到:增值稅發(fā)票時借:原材料 貸::材料采購 這是一個事件的兩個環(huán)節(jié)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年采購原材料沒有收到增值稅發(fā)票,今年要納稅調(diào)增嗎?將主營業(yè)務(wù)成本調(diào)下來嗎
答: 你好,是的,需要納稅調(diào)增的。

