企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來(lái)的 問(wèn)
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開(kāi)什么類目的發(fā)票 問(wèn)
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤(rùn)表模板 問(wèn)
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬(wàn),已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問(wèn)
無(wú)需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn),貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn)(無(wú)需攤銷可跳過(guò));2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬(wàn),貸:銀行存款 2 萬(wàn)(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

今年每月房租預(yù)提時(shí),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做帳,還有有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做
答: 你好,把這前預(yù)提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
老師,去年多計(jì)提了2萬(wàn)的管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款2萬(wàn),現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
答: 您好,去年的要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請(qǐng)問(wèn):企業(yè)外賬,老板沒(méi)有給現(xiàn)金賬,費(fèi)用單子怎么做,我做的是,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-掛老板名下。可以嗎?
答: 你好,這個(gè)費(fèi)用支出是老板個(gè)人墊付了嗎??
公司租入辦公樓錢已付,已經(jīng)預(yù)提了費(fèi)用借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 跨年收到發(fā)票怎么處理
公司新成立還沒(méi)有開(kāi)基本戶,法人墊付的費(fèi)用分錄借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 這樣的款這筆分錄需要什么憑證呢
公司報(bào)銷費(fèi)用,都走老板往來(lái),就是借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款-老板 所有的報(bào)銷都這么走的,有什么問(wèn)題嗎?
老師您好!2017年計(jì)提的工資至今沒(méi)有發(fā)放,計(jì)提時(shí)借記管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)付款,現(xiàn)在是否可以做對(duì)沖?謝謝了。


鄒老師 解答
2016-11-14 10:55
鄒老師 解答
2016-11-14 10:58