
老師好!我是一般納稅人,有一筆業(yè)務(wù)一月份已開發(fā)票,未收款,未做賬,已繳稅費(fèi),在3月份收到賬款,做收入處理,稅費(fèi)怎么處理?
答: 你好? ?借應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? ?主營業(yè)務(wù)收入 ;? 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。? ? 借銀行存款貸應(yīng)收賬款。? 月末把增值稅明細(xì)科目給結(jié)轉(zhuǎn)下??
老師,一般納稅人自已開的發(fā)票的稅費(fèi)可以預(yù)繳的嗎?
答: 你好,一般納稅人自已開的發(fā)票的稅費(fèi),一般是不需要預(yù)繳的啊?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問老師,一般納稅人,將在國外委托生產(chǎn)產(chǎn)品所需的容器出口到國外是屬于免稅吧,那么這部分是需要前期正常含稅付款然后在出口時(shí)申報(bào)退回已繳稅嗎?是這樣操作吧?
答: 你好,是的,屬于免稅的,可以退稅的申報(bào)時(shí)

