老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開票,也要做無票收入,庫存商品要出去的 答
老師你好,我想問一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問
同學(xué),你好 管理費用-福利費 答
老師,一套賬的大公司核對應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問
您好,一般是要核對紙質(zhì)的采購入庫單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬元的庫存商品換取A公司市場價格為 問
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計算 答
老師,公司屬于先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計抵減的稅 問
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

職工薪酬、業(yè)務(wù)招待費、修理費、水電費、差旅費、固定資產(chǎn)折舊費、財產(chǎn)保險費、機物消耗費、技術(shù)服務(wù)費、車輛使用、其他管理費 中那些是需要提印花稅的
答: 同學(xué),你好。修理費用,水電費。機物料消耗費,技術(shù)服務(wù)費需要計提印花稅。固定資產(chǎn)看的不是折舊,是你的增加金額。
老師,請問一下匯算清繳調(diào)增的職工薪酬、業(yè)務(wù)招待費、固定資產(chǎn)折舊怎么入賬呢
答: 納稅調(diào)增的不需要做賬調(diào)賬了,賬本身沒錯
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問為職工食堂購買固定資產(chǎn),具體的賬務(wù)是借:固定資產(chǎn) 貸:現(xiàn)金 計提折舊的時候是:借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:累計折舊,是這樣嗎?
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的
信息技術(shù)服務(wù) 軟件服務(wù) 一套 6500元 記固定資產(chǎn) 還是直接管理費用 如記固定資產(chǎn) 折舊年限是多少 這個另外有服務(wù)費的每月100元
老師,請問籌建期零申報,財務(wù)報表有應(yīng)付職工薪酬,固定資產(chǎn)折舊,費用計借方長期待攤費用-開辦費,那么年報A105000、105080、10600也必須填報嗎?
賬面有開辦費(包含工資、折舊、招待)匯算清繳的時候應(yīng)該填管理費用-其他 還是填職工薪酬對應(yīng)這些數(shù)據(jù)是否還用單獨錄入職工薪酬表 及 招待費、折舊表
老師,請問籌建期零申報,財務(wù)報表有應(yīng)付職工薪酬,固定資產(chǎn)折舊,費用計借方長期待攤費用-開辦費,那么年報A105000、105080、10600也必須填報嗎?
以現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)招待費1000元,本月計提的固定資產(chǎn)折舊費5000元.廠部行政管理人員的工資2000


GG 追問
2021-04-16 09:22
鐘存老師 解答
2021-04-16 10:32