老師因?yàn)樽罱悇?wù)查的收到幾張紅票,是上月已經(jīng)抵扣了的,又收到與紅票一樣的正常票,這種我應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理
淡定
于2016-11-12 09:29 發(fā)布 ??871次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-11-12 09:33
您好!都是一樣的做法。借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款等 但是紅字發(fā)票金額寫負(fù)數(shù),藍(lán)字發(fā)票金額寫正數(shù)。
相關(guān)問(wèn)題討論

您好!都是一樣的做法。借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款等 但是紅字發(fā)票金額寫負(fù)數(shù),藍(lán)字發(fā)票金額寫正數(shù)。
2016-11-12 09:33:25

你好,做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-12-06 15:28:54

就是進(jìn)項(xiàng)稅額可以多抵減10%。月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-06-19 14:54:15

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
三、次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-05-21 09:55:10

你好,填表抵扣就是了
借;應(yīng)交稅費(fèi)(已交稅金) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2016-11-21 20:19:19
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息