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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-04-15 13:59

你好,科目編碼那里設置一下就可以了

青青 追問

2021-04-15 14:04

怎么設置,能給我一個操作的步驟嗎

趙海龍老師 解答

2021-04-15 14:06

你截圖過來我看下

青青 追問

2021-04-15 14:11

就是我增加固定資產信息的時候,要一起生成分錄,但是我操作不了預付跟其他應付款。應付款好像也不行

趙海龍老師 解答

2021-04-15 14:13

你通過應付賬款處理以后在通過借應付貸銀行存款

青青 追問

2021-04-15 14:18

通不了啊。我們是先付款,后面才拿到發(fā)票的,然后現(xiàn)在要沖賬,但是輸入不了預付賬款科目。反正是往來的科目都不行,只能是銀行存款

趙海龍老師 解答

2021-04-15 14:36

如果軟件有應收應付模塊那這張憑證需要去應收下面完成。
2、如果沒有應收應付那要去的基礎檔案里面看的會計科目,應收賬款這個科目選擇了客戶往來后軟件會自動進行應收受控處理,要在科目修改右下角把應收受控取消。
3、進入總賬——選項——這里面有個可以使用受控科目,把這里打上勾,就可以在總賬出憑證了,但如果有應收系統(tǒng)那還是不要用這個方法,那樣的話會使在應收和總賬對賬時對不起來。
擴展資料:
在做暫估應付業(yè)務時應注意如果是增加的“應付賬款”科目的明細科目(下級科目),另外假定對于收到采購發(fā)票確認應付賬款科目為“應付賬款--應付采購款”。
月末要用“應付賬款--應付采購款”科目與采購模塊的供應商往來賬表進行對賬,而不是與“應付賬款”科目進行對賬。

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