
2018年11月工資發(fā)錯了,計提,借:管理費用_管理人員職工薪酬10000,貸:應(yīng)付職工薪酬 10000,發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬 10000,貸:庫存現(xiàn)金10000,實際上應(yīng)該是,計提:借:管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 8470.8 應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500 如何調(diào)整?具體分錄怎么做?
答: 您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
17年有一筆會計分錄錯了,怎么調(diào)整。計提工資 借:管理費用。貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放的時候做成 借:應(yīng)付職工薪酬。貸:應(yīng)付職工薪酬了
答: 調(diào)整一下,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,去年計提的應(yīng)付職工薪酬,未發(fā)放工資,今天怎么調(diào)整
答: 您好,匯算清繳前也沒發(fā)放?
調(diào)整的話,分錄就是,借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,這樣把應(yīng)付職工薪酬調(diào)高之后還用調(diào)整別的嗎
預(yù)提工資時:借:管理費用——職工薪酬。貸:應(yīng)付職工薪酬:職工工資。發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬。貸:庫存現(xiàn)金。對嗎?
工資多發(fā)放了,分錄計提并支付工資借制造費用50000貸應(yīng)付職工薪酬50000借應(yīng)付職工薪酬40000 應(yīng)付職工薪酬-多發(fā)放10000貸銀行存款







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


