
我單位工資發(fā)放是現(xiàn)金的,做的是借:生產(chǎn)成本,貸:現(xiàn)金,社保也沒有區(qū)分開來,就是在銀行單據(jù)到時做筆借:管理費用-社保,貸:銀行存款。現(xiàn)在變查賬征收了,要區(qū)分社保,借:生產(chǎn)成本-工資,貸:現(xiàn)金,其他應付款-個人,借:其他應付款-個人,貸:銀行存款,但是企業(yè)社保那塊需要計提嗎
答: 你好,企業(yè)社保需要計提 借生產(chǎn)成本 貸應付職工薪酬-社保
老師,請問在2021年每個月做的分錄:計提房租(暫估) 借:生產(chǎn)成本 管理費用 貸:其他應付款-某某公司 支付房租:借:其他應付款-某某公司 貸:銀行存款 到2022年5月收到開具的發(fā)票5月的專票,如何入賬
答: 你好,你在匯算清繳的時候,這個費用調(diào)增了嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工借款企業(yè)記賬是借:其他應付款 貸:銀行存款;發(fā)生費用時 借:管理費用 貸:其他應付;還借款時 借:銀行存款 貸:其他應付,這樣對嗎?
答: 您好,對的,這個是沒錯的哈









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暖 追問
2021-04-15 13:33
佟老師 解答
2021-04-15 13:51
暖 追問
2021-04-15 15:38
佟老師 解答
2021-04-16 07:15