
客戶用對公賬戶轉(zhuǎn)賬給我們公司一筆錢,但是這筆錢是用來交給環(huán)保局的罰款,錢給我們公司,以我們公司的名義交罰款,這個分錄要怎么處理,客戶也不需要我們開發(fā)票
答: 你好,可以計入營業(yè)外收入。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們公司去年九月給客戶開了一個專票,客戶一直沒把錢給我們公司,我們一直掛的應(yīng)收賬款,今天收到他們給我們一張罰款單,要用欠我們的錢抵罰款,我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 同學(xué)您好,借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款


。ゞ詻羙 追問
2021-04-15 10:22
閻老師 解答
2021-04-15 10:27
。ゞ詻羙 追問
2021-04-15 10:32
閻老師 解答
2021-04-15 10:35