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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-04-14 23:11

發(fā)出商品時:
借:委托加工物資                            
      貸:原材料、庫存商品
支付加工費時
借:委托加工物資           
     應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
     貸:銀行存款  /應付賬款   
最終收回時: 
借:庫存商品
     貸:委托加工物資

愛的天使 追問

2021-04-14 23:12

里面存在的損耗怎么記賬

maize老師 解答

2021-04-14 23:24

損耗是不是合理,這個委托加工物資包括了,

愛的天使 追問

2021-04-14 23:27

還有就是我問下我們開成品出去,那個數(shù)量要和他開的加工票一致嗎

maize老師 解答

2021-04-14 23:59

不用,這個沒有銷售完可以小于,還有加工發(fā)票沒有數(shù)量

maize老師 解答

2021-04-14 23:59

材料是你們提供,對方只加工是沒有數(shù)量

愛的天使 追問

2021-04-15 06:17

原料進項票是棉花多少噸,我們讓別人加工后是成棉紗了,那我們正常銷售棉紗是按支數(shù)開票的,這個怎么和進項掛鉤啊

maize老師 解答

2021-04-15 06:19

把這個對應棉紗對應加工成本分攤過來看這個1支消耗多少棉花,和多少加工費

愛的天使 追問

2021-04-15 06:22

舉個例子供應商開進來皮棉100噸,加工方開加工票,我們得到99噸成品是21支棉紗,那我們銷售給客戶21支棉紗開銷項21支棉紗99噸,這個做賬是要一筆筆對應嗎

愛的天使 追問

2021-04-15 06:26

之前我們做貿易是采購棉紗21支100噸,銷售21支100噸,最后庫存就是零

愛的天使 追問

2021-04-15 06:28

那現(xiàn)在來票是棉花又沒有支數(shù),我們怎么做庫存商品啊

maize老師 解答

2021-04-15 07:47

這個需要你們換算出來這個,1噸是合理損耗吧,那這個對應總價是100噸,單價是按總價/99噸算出來 這個,按這個去結轉成本,這個單價乘以數(shù)量 

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委托方與受托方簽訂委托加工合同后,按合同向受托方發(fā)出委托加工物資: 借:委托加工物資 貸:原材料 對于發(fā)生的運雜費,做如下分錄: 借:委托加工物資 貸:銀行存款 受托方加工完成時,委托方向受托方支付加工費 借:委托加工物資 應交稅費——應交增值稅(進) 貸:銀行存款、應付賬款等 運回加工物資過程中支付的運雜費: 借:委托加工物資 貸:銀行存款 委托加工物資運抵倉庫,辦理入庫: 借:庫存商品 貸:委托加工物資
2021-04-14 22:39:06
發(fā)出商品時: 借:委托加工物資??????????????????????????? ??????貸:原材料、庫存商品 支付加工費時 借:委托加工物資                應交稅費——應交增值稅(進項稅額)      貸:銀行存款  /應付賬款    最終收回時:  借:庫存商品 ???? 貸:委托加工物資
2021-04-14 23:11:36
你好!可以參考委托加工做賬務處理 委托方與受托方簽訂委托加工合同后,按合同向受托方發(fā)出委托加工物資: 借:委托加工物資 貸:原材料 對于發(fā)生的運雜費,做如下分錄: 借:委托加工物資 貸:銀行存款 受托方加工完成時,委托方向受托方支付加工費、消費稅等 借:委托加工物資 應交稅費——應交增值稅(進) 貸:銀行存款、應付賬款等 運回加工物資過程中支付的運雜費: 借:委托加工物資 貸:銀行存款 委托加工物資運抵倉庫,辦理入庫: 借:原材料 貸:委托加工物資
2021-04-14 23:35:55
您好 采購的時候都做了入庫 按您銷售的時候跟保養(yǎng)的時候分別做出庫
2019-11-21 13:54:54
你好,這個其他黃金一黃金一黃金線更符合實際的
2019-12-23 16:43:13
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