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老師,我問下,為何財務公司做帳會經(jīng)常做:借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應付款股東。其實根本股東也沒有往銀行帳戶上匯錢呀?
庫存現(xiàn)金不能出現(xiàn)負數(shù),一直墊付現(xiàn)金,這個怎么做呢?每筆都做其他應付款太繁瑣了,月底做一次可以嗎
老師,因為是新公司,沒有收入,然后做了一筆借:庫存現(xiàn)金 50000 貸:其他應付款 50000,年底結(jié)賬,這50000其他應付款該如何處理,是不是有稅務風險,繳納分紅個稅20%?

