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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-14 10:54

同學(xué)你好
則A企業(yè)6月應(yīng)納的增值稅是( )?!?0.3加上30.9)/(1加上3%)*2%

今天禮拜天 追問

2021-04-14 10:58

不是09年以后的要按13%計(jì)算么

立紅老師 解答

2021-04-14 10:58

同學(xué)你好,A企業(yè)將本企業(yè)于2007年3月購(gòu)入自用的一輛貨車以10.3萬元的價(jià)格出售——這個(gè)不是2007年購(gòu)入的么

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相關(guān)問題討論
收入是不含稅的金額。
2019-05-09 17:31:49
你好,不含稅收入=含稅收入÷(1+增值稅稅率)
2019-05-14 18:56:19
你好 (1)該酒廠10月份和11月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=45200/1.13*20%%2B1000*2*0.5%2B50*240 (2)該酒廠10月份和11月份應(yīng)繳納的增值稅,這個(gè) 是沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣??
2023-06-09 15:39:51
同學(xué)你好 問題不完整 請(qǐng)重新提問一下方便老師回答
2023-06-14 15:03:44
計(jì)算該酒廠本年4月應(yīng)納消費(fèi)稅 30000*20%%2B1130/(1%2B30%)*20%%2B200*20*2*0.5%2B15*220
2024-04-11 13:22:45
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